Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 9.356.200
Nro. Solicitud de Transferencia
31615
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.897.576
Retención DNCP
₲ 33.342
Retención IVA
₲ 255.169
Retención Renta
₲ 170.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX PAVON MENDOZA
RUC
1049777-3
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-95610
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.017.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.017.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280405
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras- Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert