Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056592
Monto de la Factura
₲ 28.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187320
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.338.825
Retención DNCP
₲ 102.448
Retención IVA
₲ 784.036
Retención Renta
₲ 522.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146460
Monto Contrato
₲ 69.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.092.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.092.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327951
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2