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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004705
Monto de la Factura
₲ 31.947.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110211
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.381.587

Retención DNCP
₲ 113.850
Retención IVA
₲ 871.298
Retención Renta
₲ 580.865
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138360
Monto Contrato
₲ 205.764.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.421.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.421.714

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3