Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023480
Monto de la Factura
₲ 2.197.250
Nro. Solicitud de Transferencia
81182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.089.545
Retención DNCP
₲ 7.830
Retención IVA
₲ 59.925
Retención Renta
₲ 39.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
79/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138361
Monto Contrato
₲ 14.873.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.310.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.310.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3