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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050041
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62845
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-70845
Monto Contrato
₲ 309.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.041.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.041.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados