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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001991
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161779
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.050.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-70845
Monto Contrato
₲ 309.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.041.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.041.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados