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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 41.621.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.203.955

Retención DNCP
₲ 146.809
Retención IVA
₲ 1.135.118
Retención Renta
₲ 1.135.118
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-165874
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.711.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.711.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339631
Nombre de la Licitación
LCO 03/2018 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Compresores - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional