Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001555
Monto de la Factura
₲ 34.387.200
Nro. Solicitud de Transferencia
192942
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.293.040
Retención DNCP
₲ 133.422
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.031.616
Multa
₲ 1.929.122
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157811
Monto Contrato
₲ 943.749.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.134.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.134.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Específicos para Kits de Desarrollo Infantil Temprano destinados a Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667