Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 11.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192942
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.455.322
Retención DNCP
₲ 43.580
Retención IVA
Retención Renta
₲ 336.960
Multa
₲ 1.396.138
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157811
Monto Contrato
₲ 943.749.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.134.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.134.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Específicos para Kits de Desarrollo Infantil Temprano destinados a Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667