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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 40.104.345
Nro. Solicitud de Transferencia
135250
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.811.431

Retención DNCP
₲ 141.985
Retención IVA
₲ 1.053.110
Retención Renta
₲ 1.097.819
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS MERELES SOMERS
RUC
699091-6
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-155679
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.179.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.179.579

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331585
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)