Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 46.663.396
Nro. Solicitud de Transferencia
150373
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.912.377
Retención DNCP
₲ 164.595
Retención IVA
₲ 1.272.638
Retención Renta
₲ 1.272.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
3 V - INGENIERIA S.A.
RUC
80019709-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-212469
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.487.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.487.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405505
Nombre de la Licitación
LCO N° 01-2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Edilicia - Ad Referéndum"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible