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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 32.918.105
Nro. Solicitud de Transferencia
87206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.977.432

Retención DNCP
₲ 116.111
Retención IVA
₲ 897.767
Retención Renta
₲ 897.767
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
3 V - INGENIERIA S.A.
RUC
80019709-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-212469
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.487.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.487.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405505
Nombre de la Licitación
LCO N° 01-2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Edilicia - Ad Referéndum"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible