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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001147
Monto de la Factura
₲ 17.469.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.469.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-10124
Monto Contrato
₲ 104.667.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.573.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.573.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
196126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1