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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0276610
Monto de la Factura
₲ 7.422.950
Nro. Solicitud de Transferencia
81865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.422.950

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-0531
Monto Contrato
₲ 118.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.326.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.326.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
154652
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2