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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052043
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.000

Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190907
Monto Contrato
₲ 12.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.276.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.276.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383027
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil