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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003102
Monto de la Factura
₲ 27.736.450
Nro. Solicitud de Transferencia
165567
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.125.718

Retención DNCP
₲ 97.834
Retención IVA
₲ 756.449
Retención Renta
₲ 756.449
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-188703
Monto Contrato
₲ 139.040.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.966.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.966.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo