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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0166469
Monto de la Factura
₲ 872.295
Nro. Solicitud de Transferencia
165443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.638

Retención DNCP
₲ 3.077
Retención IVA
₲ 23.790
Retención Renta
₲ 23.790
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190598
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.963.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.963.645

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382055
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo