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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009166
Monto de la Factura
₲ 22.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33350
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.380.553

Retención DNCP
₲ 100.175
Retención IVA
₲ 619.636
Retención Renta
₲ 619.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-195744
Monto Contrato
₲ 178.380.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.286.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.286.196

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359899
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional