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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.655

Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23004-15-115735
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.700.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.700.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290610
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Fotocopiadoras de la Institución, Plurianual 2015-2016 - Segundo Llamado
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social