Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112230
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-51034
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.788.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.788.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234611
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior