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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 6.236.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98824
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.236.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-48792
Monto Contrato
₲ 79.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.682.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.682.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados