Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017332
Monto de la Factura
₲ 646.800
Nro. Solicitud de Transferencia
31829
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-48851
Monto Contrato
₲ 38.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.254.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.254.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados