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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 43.792.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116239
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.645.873

Retención DNCP
₲ 156.060
Retención IVA
₲ 1.194.340
Retención Renta
₲ 796.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA
RUC
3982754-2
Número de Contrato
322029
Código de Contratación (CC)
CO-23006-17-138416
Monto Contrato
₲ 444.472.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.719.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.719.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322029
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena