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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158247
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.925.455

Retención DNCP
₲ 423.273
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 3.272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
PBS/LCO/33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28004-21-206179
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.060.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401481
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado