Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011532
Monto de la Factura
₲ 13.204.600
Nro. Solicitud de Transferencia
152074
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.557.335
Retención DNCP
₲ 47.056
Retención IVA
₲ 360.125
Retención Renta
₲ 240.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-94643
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.678.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.678.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER NACIONAL PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios