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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63767
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORLANDO ANDRES SOSA CENTURION
RUC
3870388-2
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48590
Monto Contrato
₲ 46.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.300.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.300.336

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227293
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA, COCINA Y JARDINERIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas