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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003654
Monto de la Factura
₲ 7.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196181
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.802.848

Retención DNCP
₲ 26.366
Retención IVA
₲ 101.929
Retención Renta
₲ 203.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-194876
Monto Contrato
₲ 90.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.302.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.302.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380778
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby