Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003897
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.462.135
Retención DNCP
₲ 17.294
Retención IVA
₲ 66.857
Retención Renta
₲ 133.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-194876
Monto Contrato
₲ 90.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.302.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.302.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380778
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby