Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063367
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108304
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 837.037
Retención DNCP
₲ 2.963
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196045
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.568.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.568.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena