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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0077320
Monto de la Factura
₲ 3.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102456
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.183.714

Retención DNCP
₲ 11.922
Retención IVA
₲ 92.182
Retención Renta
₲ 92.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196045
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.568.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.568.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena