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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0099318
Monto de la Factura
₲ 7.255.400
Nro. Solicitud de Transferencia
54937
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.834.058

Retención DNCP
₲ 25.592
Retención IVA
₲ 197.875
Retención Renta
₲ 197.875
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196045
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.568.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.568.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena