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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0013517
Monto de la Factura
₲ 7.403.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134023
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.973.088

Retención DNCP
₲ 26.112
Retención IVA
₲ 201.900
Retención Renta
₲ 201.900
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-138691
Monto Contrato
₲ 507.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.651.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.651.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil