Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045518
Monto de la Factura
₲ 1.984.590
Nro. Solicitud de Transferencia
50594
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.926.437
Retención DNCP
₲ 7.628
Retención IVA
₲ 11.607
Retención Renta
₲ 38.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-136483
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.353.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.353.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323506
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Nacionales, Internacionales y Servicios Conexos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala