Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-91757
Monto Contrato
₲ 11.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.758.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.758.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271098
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2