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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010395
Monto de la Factura
₲ 3.579.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31858
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.403.564

Retención DNCP
₲ 12.754
Retención IVA
₲ 97.609
Retención Renta
₲ 65.073
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94504
Monto Contrato
₲ 112.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.939.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.939.807

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276447
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina, Informaticos, de Comunicaciones y Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1