Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 226.273
Nro. Solicitud de Transferencia
137837
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.273
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-90807
Monto Contrato
₲ 14.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.076.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.076.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273190
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec