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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 73.727
Nro. Solicitud de Transferencia
138729
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.727

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-90807
Monto Contrato
₲ 14.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.076.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.076.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273190
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec