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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 8.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89734
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.130.894

Retención DNCP
₲ 30.469
Retención IVA
₲ 233.182
Retención Renta
₲ 155.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87900
Monto Contrato
₲ 185.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.491.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.491.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272458
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO ODONTOLÓGICO
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero