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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55491
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.375.346

Retención DNCP
₲ 128.291
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
₲ 4.860.000

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102080
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.577.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.577.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282813
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - INAPP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp