Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 2.378.922
Nro. Solicitud de Transferencia
135751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.904.426
Retención DNCP
₲ 34.496
Retención IVA
₲ 264.000
Retención Renta
₲ 176.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-90808
Monto Contrato
₲ 140.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.898.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.898.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273190
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec