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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 72.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95138
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.850.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
008/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91367
Monto Contrato
₲ 72.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.279.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.279.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269336
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)