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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 40.331.210
Nro. Solicitud de Transferencia
64224
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.953.503

Retención DNCP
₲ 142.259
Retención IVA
₲ 1.099.942
Retención Renta
₲ 1.099.942
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
3 V - INGENIERIA S.A.
RUC
80019709-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-211493
Monto Contrato
₲ 701.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.163.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.163.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401741
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA OFICINAS REGISTRALES Y SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil