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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 326.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108390
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.815

Retención DNCP
₲ 1.185
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120481
Monto Contrato
₲ 388.327.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.782.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.782.875

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2