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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002816
Monto de la Factura
₲ 6.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120738
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.724.910

Retención DNCP
₲ 21.453
Retención IVA
₲ 164.182
Retención Renta
₲ 109.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119253
Monto Contrato
₲ 80.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.924.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.924.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301998
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO HC - AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas