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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96727
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327

Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-125441
Monto Contrato
₲ 398.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.332.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.866.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312186
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y MÁQUINAS DE DIÁLISIS DE NEFROLOGÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas