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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636

Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130481
Monto Contrato
₲ 23.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.171.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.171.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO Nº 05-16
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas