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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-003-0000652
Monto de la Factura
₲ 544.109.568
Nro. Solicitud de Transferencia
217203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.031.835

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 14.839.352
Retención Renta
₲ 14.839.352
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12010-22-217095
Monto Contrato
₲ 862.921.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.048.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.048.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403164
Nombre de la Licitación
INSTALACION DE REDES Y EQUIPOS PARA LA DEAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA