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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006407
Monto de la Factura
₲ 1.842.044
Nro. Solicitud de Transferencia
185142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.733.447

Retención DNCP
₲ 6.497
Retención IVA
₲ 50.238
Retención Renta
₲ 50.238
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-216827
Monto Contrato
₲ 749.991.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.776.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.776.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MOVILES DEL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior