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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 13.250.835
Nro. Solicitud de Transferencia
119823
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2020
Fecha de la Transferencia
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.760.760

Retención DNCP
₲ 51.413
Retención IVA
Retención Renta
₲ 397.525
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
65/66/67/68/69/70/72/73
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178289
Monto Contrato
₲ 4.072.890.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.564.254.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.563.976.103

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355837
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Norte
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667