Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 3.035.688
Nro. Solicitud de Transferencia
18702
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
11-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.124.982
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 910.706
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
65/66/67/68/69/70/72/73
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178289
Monto Contrato
₲ 4.072.890.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.564.254.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.563.976.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355837
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Norte
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667